保险公司财务共享中心的内部控制研究——以Y保险公司为例
A公司采购业务内部控制改进研究
X公司采购业务内部控制改进研究
A公司内部控制体系优化研究
SX公司内部控制体系优化研究
Q公司资产管理内部控制体系改进研究
XY公司核心业务流程内部控制研究
D医院医疗设备内部控制改进研究
县级教育行政部门内部控制体系优化研究——以S县为例
FL公司资金管理内部控制体系改进方案设计
财务集约化下的QY供电公司货币资金内部控制优化研究
G公司销售业务内部控制优化研究
SAP系统下D公司物资采购内部控制研究
企业金融化、内部控制质量与审计收费
上市公司内部控制缺陷对财务报表重述的影响研究——以KM药业为例
M上市公司采购业务内部控制案例研究
PC医药公司存货内部控制优化研究
KY公司货币资金内部控制案例研究
RS行政单位内部控制改进研究
内部控制、经营风险与企业权益资本成本
ZY公司采购业务内部控制案例研究
Y交通运输局预算业务内部控制案例研究
K公司全面预算内部控制案例研究
C公司采购业务内部控制案例研究
A热力公司工程项目内部控制研究
X保险公司固定收益投资内部控制的案例研究
S旅游企业销售业务内部控制案例研究
A公司研发项目内部控制案例研究
SD中小建筑施工企业内部控制研究
H公司销售与收款业务内部控制案例研究
Z医院医疗物资采购内部控制案例研究
K公办养老机构内部控制优化研究
公立医院内部控制评价指标体系构建研究——以D医院为例
W集团对外投资内部控制研究
H电厂全面预算内部控制案例研究
W互联网公司采购业务内部控制案例研究
C食品生产企业销售业务内部控制案例研究
C展馆基建项目内部控制案例研究
超额商誉、内部控制与并购绩效
内部控制缺陷披露与市场反应——基于中国A股上市公司的实证研究
工程类企业内部控制问题诊断及体系改进分析——以A公司为例
X学院固定资产管理内部控制研究
X财政局内部控制研究
LY集团财务共享模式下企业内部控制研究
RD地产公司货币资金内部控制优化研究
A企业项目资金内部控制问题探析
建筑施工企业财务共享中心内部控制研究——以中铁S集团为例
区块链技术在恒生电子内部控制的应用研究
QLS公司内部控制评价研究
J人民银行固定资产内部控制研究
内部控制视角下ZG公司财务舞弊问题研究
Y学院固定资产内部控制优化研究
基于内部控制的瑞幸咖啡会计违规研究
内部控制对高危行业安全信息披露的影响研究
基于风险管理的A公司固定资产内部控制优化研究
山东省小额贷款公司内部控制有效性影响因素研究
国家治理视角下的行政事业单位内部控制质量优化研究
基于系统协同理论的总分公司内部控制研究——以D旅游园区为例
基于COSO框架的越南山河公司内部控制优化研究
年报问询函、内部控制与盈余管理
盐湖公司内部控制缺陷认定标准完善研究
H物流企业财务共享中心内部控制的优化研究
基于COSO-ERM框架的ZF科技公司内部控制研究
J公司内部控制体系优化研究
A外贸公司的内部控制问题与对策研究
基于AHP-灰色聚类模型的T大学内部控制体系研究
农发行A市分行内部控制评价研究
CD高等职业学院内部控制优化研究
B市检察院资产内部控制案例研究
W钢铁公司销售业务内部控制案例研究
创惠医疗科技公司内部控制评价指标体系构建研究
X集团财务共享服务中心内部控制问题研究
内部控制、关联交易与盈余管理的实证研究
上市公司内部控制、会计信息质量与股价同步性研究
基于内部控制视角的上市公司货币资金舞弊多案例研究
C市急救中心收支业务内部控制优化研究
兰州市榆中县公路运输管理所预算业务内部控制体系优化研究
基于风险管理的XH商业银行内部控制研究
内部控制视角下成本粘性对环保投资效率的影响研究
财务报表与内部控制整合审计研究——以S公司为例
S天然气销售公司内部控制优化研究
H公司财务共享模式下内部控制问题研究
村镇银行内部控制研究——以A银行为例
基于内部控制视角的DZ公司往来账款管理研究
财务共享模式下企业内部控制问题研究——以MG公司为例
基于COSO理论的J省税务局内部控制建设研究
XG股份有限公司进口矿采购业务内部控制问题探讨
行政事业单位派出机构内部控制问题研究——以深圳S街道办事处为例
中国铁路总公司秦皇岛C段内部控制优化研究
YS公司财务内部控制体系改进研究
事业单位内部控制问题改进研究——以B学校为例
Sender公司内部控制体系构建研究
H建筑公司资金内部控制问题与对策研究
生命周期视角下企业内部控制的评价与优化研究——以浙江向日葵为例
D珠宝公司内部控制优化研究
H水利水电工程局财务内部控制研究
GS银行孟买分行内部控制有效性评价与改进研究
基于风险管理的冀禹公司内部控制体系改进研究
A商业银行内部控制评价研究
RL公司货币资金内部控制问题研究
基于内部控制视角的我国商业银行会计操作风险研究——以ZX银行为例
Y公司销售与收款业务内部控制研究
高校内部控制的优化研究——以江苏省S高校为例
BG集团公司购销业务内部控制优化研究
中金珠宝内部控制改进研究
BG公司销售与收款内部控制改进研究
S公司销售与应收账款内部控制研究
GKJC公司资产管理内部控制体系改进研究
HT公司采购与付款环节的内部控制管理研究
W公司的财务内部控制优化研究
大唐第二发电厂内部控制体系改进设计研究
S省烟草商业企业成本费用内部控制研究
HQMB公司资金管理内部控制体系改进研究
SJ公司内部控制体系优化研究
控制权配置对企业内部控制有效性的影响研究——基于制度环境的调节作用
HG市人民医院内部控制体系优化设计
基于风险管理的J水务公司内部控制优化研究
内部控制视角下政府审计对央企会计信息质量的影响研究
关于A农业企业内部控制的分析与研究
XZ职业技术学院预算业务内部控制优化研究
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